<form id="3h3f5"></form>
      <noframes id="3h3f5"><listing id="3h3f5"><nobr id="3h3f5"></nobr></listing>

      <noframes id="3h3f5">
      <sub id="3h3f5"></sub><sub id="3h3f5"></sub>

      <listing id="3h3f5"><nobr id="3h3f5"><menuitem id="3h3f5"></menuitem></nobr></listing>
      <address id="3h3f5"></address>
      <address id="3h3f5"><listing id="3h3f5"><menuitem id="3h3f5"></menuitem></listing></address>

        歡迎來到優發表網!

        購物車(0)

        期刊大全 雜志訂閱 SCI期刊 期刊投稿 出版社 公文范文 精品范文

        招標采購管理風險點范文

        時間:2023-09-06 16:53:46

        序論:在您撰寫招標采購管理風險點時,參考他人的優秀作品可以開闊視野,小編為您整理的7篇范文,希望這些建議能夠激發您的創作熱情,引導您走向新的創作高度。

        招標采購管理風險點

        第1篇

        [關鍵詞]電力物資;非招標采購;風險管理;采購風險

        [DOI]1013939/jcnkizgsc201528036

        1 電力物資非招標采購風險的識別分析

        在實踐的電力物資非招標采購風險控制和管理過程之中加強對風險的識別和研究,是開展工作的核心環節,故應當加以重視和深刻的分析。

        電力物資采購是指為電力企業購進企業發展所需的工具、備件、原料、設備、輔助材料等物資的行為,采購方式包括購買、借貨、交貨、租賃等,是一種有形采購。電力物資采購風險是指電力企業物資采購的實際情況和預期的目標出現偏差的可能性。電力企業物資采購的風險涉及物資采購的每一個環節,這其中包括采購計劃的制訂、物資運送、物資驗收、物資訂單核實、供應商選擇等環節中可能遇到的各種風險。在當前現代化的電網企業建設過程之中不僅應當對發展的重難點進行深層次的分析,同時還應當加強對工作的認識,需要注意的是,其中原材料、設備、管理的工具以及輔助材料等,都是應當重點關注的項目。故在今后的工作之中還應當加強對風險的控制和管理,實現發展和創新改革。企業在采購的過程之中難免會出現相關問題,如果管控不當則必然會對企業的生產帶來影響,故企業還應當對自身的管理政策和風險控制的措施進行集中性的改進。

        2 電力物資非招標采購風險的類型

        在電網企業管理的過程中,一些高層管理人員可能會因為責任心不強或業務水平不高而做出錯誤決策,這就會引發決策風險。電力企業的物資采購需要事先制訂采購計劃,然后還要通過相關部門進行上報,計劃的制訂和計劃上報過程中出現的問題會帶來計劃風險。在制訂采購計劃時,調查結果與實際結果的偏差決定了所制訂的計劃是否科學合理。一些電力企業會因為缺乏某些技術指標而對一些計劃項目的審批不嚴格,還有一些電力企業在與簽訂采購訂貨合同之前,沒有對其中的各項條款作進一步研究,對電力企業的物資采購造成負面影響。

        3 電力物資非招標采購風險管理政策

        根據上文針對我國當前電力物資非招標采購的基本問題和工作的現狀等進行系統性的研究,可以明確風險存在的來源和基本類型。下文將針對電力物資非招標采購的管理政策和風險控制的方案等進行集中性的研究,旨在以此為基礎真正意義上實現工作的持續整改。

        首先應當結合電力物資非招標采購工作的現狀有效實現對風險的規避和管理,對于其中的一些不良狀況,應當采取主動放棄的形式,逐步的實現對采購方案和管理目標的革新,并且使得企業的損失降至最低。對于風險的控制和管理,應當加強對電力物資非招標采購工作流程之中存在風險的評定,采取積極的措施,降低企業的損失。風險的轉移,同樣是電力物資非招標采購之中的核心工作環節,采取特殊的技術手段和經濟手段,將自身所面臨的風險轉移至企業,但是需要注意的是其中轉移的方式包含有發包、出售以及保險承擔等,應當有針對性地進行選擇和控制。

        物資需求部門項目負責人應組織將編制完成的采購技術標準文件提交本部門(單位)初審,審核通過后報本專業歸口管理職能部門進行審核,審核通過后提交公司生產設備管理部技術標準管理人員。物資需求部門項目負責人在上報物資需求計劃時,應將采購技術標準文件作為物資需求計劃單的附件同時在公司企業級資產管理信息系統的物資管理模塊中上報至公司物資部。公司物資部采購與計劃管理專責在編制物資招標采購方案時,應將采購技術標準文件作為物資招標采購方案的附件同時在公司招標管理信息系統中審批提交至公司招投標中心。公司招投標中心招標管理人員在編制招標文件時,應將采購技術標準文件納入招標文件的技術標書向供應商發放。公司物資部采購與計劃管理專責在編制非招標文件時,應將采購技術標準文件納入非招采購文技術標書件向供應商發放。公司物資部采購與計劃管理專責每年結合崗位工作總結,對采購(技術)標準管理業務執行過程和管理效果進行回顧總結,對存在的問題提出改進建議并納入年度工作計劃實施。

        在實踐的電力物資非招標采購風險控制過程之中還應當充分的結合企業的工作現狀,制訂出健全的物資采購計劃,并且通過科學的方式,逐步的確定得出交貨的準確日期,實現對生產的有效控制,并且在整個工作開展的過程之中還應當嚴格的依照工作的相關規定,對于合同管理過程之中所涉及的內容出現重大變動的情況應當及時的向上級部門進行匯報,并且充分的結合工作相關協議,實現對合同的簽訂和管理。對于合同之中的相關規定應當進行細致的審核,并且保證工作的嚴謹性和真實性。

        4 結 論

        總的來講,在當前電力物資非招標采購風險控制過程之中應當加強對風險的認識和識別,加強對風險類型的分析,制定出健全的政策實現對工作的改進。正如上文所分析到的,識別其中存在的風險因素,在此基礎之上實現對具體對策的管理政策和管理的方式,實現對風險的有效控制。綜上所述,根據對當前現代化的電力物資非招標采購風險管理過程之中應當重點關注的問題以及風險存在的主要層面等進行集中性的研究,旨在以此為基礎真正意義上促進工作不斷地向前穩步發展,實現新的建設局面。從本質上加以分析在當前電力物資非招標采購風險控制和管理的過程之中應當制定出健全的政策和完善的措施,實現對傳統建設管理項目的持續改進。

        參考文獻:

        [1]賴業寧,薛禹勝,王海風電力市場穩定性及其風險管理[J].電力系統自動化,2003(12).

        [2]劉建強電網企業物資采購供應過程中風險因素與管理措施[J].廣東科技,2008(22).

        [3]陳峰,馮銳濤,孔偉偉系統運行風險評估在電力行業中的應用[J].現代電子技術,2013(18).

        [4]李長生“三集五大”體系建設下電力市場營銷的發展之路[J].現代經濟信息,2012(23).

        第2篇

        集中規模招標實施以來,經過多年的探索與實踐,公司各類規章制度逐步完善,精益化采購水平不斷提升。隨著總部物力集約化管理的推進和深化,物資采購集中度越來越高,采購中也逐漸呈現出風險集中化和矛盾尖銳化趨勢,且在具體的招標采購過程中缺乏規范化的內控流程標準作為指導,不可避免地存在潛在風險。因此,如何建設科學完善的采購風險防控機制,消除管理盲區、流程漏洞和薄弱環節,最大程度地降低招標采購過程中的風險,同時提高采購質量,實現物力集約化管理風險的“可控、在控、能控”,確保后期電網建設和運行維護工作的順利實施,具有重要意義。

        2招標采購現狀及風險管理主要問題分析

        2.1物資招標采購業務流程

        公司結合業務實際,對物資采購全流程進行梳理,主要分為四個階段,包括開標前、開標、評標、定標及資料歸檔。其中開標前環節包括任務接收、招標準備、公告、標前澄清、開標準備等工作;開標階段主要完成開標準備、開標以及評標準備等工作;評標環節主要完成評標準備、初評、詳評工作;定標環節主要完成定標、中標通知以及歸檔等工作。

        2.2風險管理主要問題分析

        公司經過多年的物資集約化管理探索與實踐,形成了比較順暢的招標業務流程和管理標準,顯示了統一和集中規模采購的優勢,但是與國網公司打造“國內領先、國際一流”的物資采購供應鏈管理體系的目標還有差距。采購管理中仍存在部分薄弱環節和問題,需要我們從防范風險和抵御風險的角度認真對待,給予足夠重視。

        2.2.1物資采購全流程風險點有待進一步梳理

        物資招標采購全流程包括了發標、接標、開標、評標、定標、歸檔等各環節,各環節下又包括多個工作任務,且涉及不同的業務人員、表單、信息系統等。繁雜的業務流程可能滋生各環節潛在的管理、效率等風險,導致物資招標采購管理效率、效益的降低。

        2.2.2物資招標采購數據管理水平有待進一步提升

        隨著公司信息化管理水平的提升,依托各種信息系統、工具在招標采購實踐中也積累了大量歷史數據,采購數據管理水平的不足不但導致了招投標數據泄露、丟失等信息安全風險,還因大量有價值的信息和數據分散在各系統、各環節中,造成不同系統中的信息不匹配、數據來源混亂等管理風險,統籌管理難度大大提升。

        2.2.3供應商培訓力度有待進一步加強

        由于供應商的規范化投標、廉潔責任、風險防控等意識普遍不強,且缺乏系統的培訓,部分供應商因重視程度或者理解問題,導致在沒有掌握招標文件細節和要求的前提下按流程投標,結果不能充分響應招標文件,投標書不合要求而造成流標、廢標,降低了物資采購的質量和效率。

        3風險防控措施研究

        電網采購活動風險防控工作涉及面廣,易發風險部位和主要風險點隨時與外部環境、企業內部管理程度和員工素質等方面的改變而發生變化。文中重點對風險管理中存在主要問題,從強化組織保障,提升技術手段,加強人員培訓三方面提出控制措施建議,進行有效防控。

        3.1建立科學合理的采購管理風險組織體系

        3.1.1建立采購風險防控組織架構

        按照集約化、扁平化、專業化原則,成立層級簡化、鏈條清晰的統一組織架構。建立由公司總經理任組長,分管采購工作副總經理任常務副組長,物資部、項目管理部門等相關部門及監察、法律等部門組成的采購工作委員會;建立由監察、法律部門給予監督和法律保障的招標現場監督組,組織現場所有人員簽訂保密及廉潔自律承諾書;建立由物資部為唯一歸口采購部門,相關部門(或單位)協同配合,內部物資督察員全程參與各環節監督,所有崗位定期輪換或轉崗制度。

        3.1.2建立配套的采購風險防控機制

        隨著集中采購機制建設不斷深化,集約程度的不斷擴大,物資招標流程也會相應地調整完善相關細節,產生新的風險點,因此,建立配套的風險防控機制,定期辨別、評估、防控業務風險點至關重要。配套的風險防控機制以業務流程為主線,要求業務人員對涵蓋發標、開標、評標、授標、定標、資料歸檔等各環節、全流程的物資招標采購整體業務進行定期梳理,對流程的任務及動作進行分解,明確涉及的工作崗位、工作內容、工作要點、時間節點及涉及表單,尋求、辨識對各環節的新風險點,進行風險分類、評估,并提出針對性的解決措施,規范業務操作程序。

        3.2繪制主數據圖譜

        通過梳理主數據來源,并利用信息化手段分析數據間的內在聯系,用圖形化方式繪制主數據圖譜,便于直觀分析現有分散存儲數據存在的問題,同時后期新增或改造系統時,直接定位并讀取原始主數據,從而在數據修改、更新與擴充時保證數據的獨立性、可靠性、安全性與完整性,減少了數據冗余,可以大大提高物資招標采購數據的管理效率,有效規避數據與信息安全風險。

        3.2.1主數據梳理

        基于大數據思想,以提升數據管理效率為目標,業務流程為主線,全過程中涉及的流程、表單、信息系統為對象,梳理包括發標、接標、開標、評標、授標、定標、歸檔等環節的招標采購過程中分散存儲于各系統中相關表單的字段數據,并通過分析每個字段的來源、業務階段、系統名稱、模塊名稱、別名等信息,為繪制招標采購主數據圖譜,為搭建招標采購主數據庫奠定基礎。

        3.2.2主數據圖譜工具

        在采購全過程主數據梳理的基礎上,研究字段數據的來源、分布以及走向等關鍵信息的展現方式,利用MFC工具繪制動態的物資采購主數據圖譜。通過主數據圖譜工具,清晰展現了某一字段的數據來源、走向等全部信息或某個系統中的整體數據分布,為以后信息系統、工具的開發與對接,招標采購主數據庫的構建提供強有力的支撐。

        3.3開展供應商培訓

        隨著電子化單軌制在公司系統內的不斷推廣,電子投標文件取代紙質投標文件已是大勢所趨。由于電子投標文件在編制、投遞等方面都與紙質投標文件存在較大差異,考慮到供應商整體素質參差不齊,故對供應商開展針對性的培訓,以期提高電子投標文件的編制、上傳效率。

        3.3.1培訓材料的編制

        目前,公司尚處于電子化單軌制三步曲的第一步———技術商務文件非結構化上傳階段,初步實現了有紙模式向無紙模式的過渡。在電子投標文件形式的選取上,公司結合業務開展實際需求和系統建設現狀,以雙層PDF法為藍本,編制了針對性的雙層PDF投標文件編制說明,并選取部分供應商模擬實施投標文件的編制和上傳?;诙啻文M操作的實踐經驗和對供應商反饋意見的合理采納,公司不斷完善編制說明,并以此為基礎,制作、推廣規范的雙層PDF編制教學視頻,不斷提高供應商的電子投標文件的編制水準。

        3.3.2培訓工作的持續開展

        從業務創新平穩性和銜接通暢性上考慮,公司電子化單軌制的實現會是一個漫長的、由非結構化模式逐步向結構化模式過渡的過程。相應地,供應商的培訓工作也會隨著電子化單軌制工作的推進而不斷深入。在公司的電子化單軌制三步曲設想中,投標文件的形式經歷了傳統紙質標書———雙層PDF電子標書———投標人投標響應表+支撐證明文件的轉變,在電子化單軌制的最高階段,投標人甚至無需再提交任何形式的投標文件??梢钥闯?,在電子化單軌制的不同階段,投標文件的編制、投遞形式存在較大差異,因此,持續、深入地開展供應商培訓工作,是繼續推進電子化單軌制建設。完善招標采購風險管理體系的必要前提。

        4結束語

        文章基于公司招標采購中存在的風險問題及其原因分析的基礎上,以“流程化、規范化、信息化”的思想理念為依據,針對招標采購的組織體系、信息化提升、供應商培訓管理等方面進行探討并提出具體優化措施建議。從而為公司如何通過加強招標采購管理,實現集團化運作、精細化管理、標準化建設,滿足電網建設改造和生產經營需要的目標,給出了一些切實可行的建議和意見,實現了集中規模招標的有序推進,保證了招標采購過程規范高效,有效降低了招標采購全過程中存在的風險。

        作者:周若璇 汪亦星 單位:國網江蘇省電力公司

        參考文獻:

        [1]高正平,任夢華.基于供應鏈的電網物資集中招標采購管理[J].物流技術,2005(09):142-144.

        第3篇

        關鍵詞:集團企業;招標采購;監管信息化

        中圖分類號:F25

        文獻標識碼:A

        doi:10.19311/ki.16723198.2017.15.023

        中國平煤神馬集團作為國內大型煤炭、尼龍化工、新能源生產基地,集團旗下子公司、分公司眾多,經營業務繁雜,眾多子、分公司間網絡關系復雜,物資采購管理工作涉及面廣、采購內容繁多、采購類型多樣、采購環節多且要求高,采購管理工作面臨極大的壓力和嚴峻的挑戰。同r,在招投標工作管理領域,國家出臺了一系列政策法規,如《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《河南省省管企業招標采購監督管理辦法》、《中華人民共和國電子簽名法》等,為招投標工作的規范化管理提供了法律依據,也為行業、企業開展基于互聯網的信息化管理提供了法律保障。因此,企業通過提升采購管理工作的信息化水平以及采購工作的規范化水平已經成為當前企業發展面臨的緊迫任務。

        1招標采購監管中面臨的主要問題

        1.1招標采購監管工作有待進一步加強

        《中國平煤神馬集團招標管理辦法》(中平〔2016〕197)文件下發后,集團招標采購的監管范圍從設備、工程、服務等領域急劇擴大到材料、運輸等領域,招標采購擴大到非招標采購等不同采購方式,監管的領域和范圍更加廣闊,招標采購監管難度進一步加大。而目前的招標采購流程一定程度上存在不規范現象,由于監管工作信息化程度低,難以對繁多的采購項目做到有效的事前規范、事中監管與事后評估,迫切需要更新管理理念,加強監管意識,建設一套完善和高效的信息化監管系統,提升招標采購監管水平。

        1.2招標采購的運行效率有待提升

        招標采購從計劃編制、技術審核、招標采購到合同簽訂,涉及到計劃部門、財務部門、技術部門、采購部門、主管部門和招標公司等多個部門,一套程序下來最起碼要兩、三個月,采購周期較長,投入的人力、物力巨大。

        1.3內部交易成本需進一步降低

        現有采購系統中,交易信息透明度低,內部采購產品、價格信息共享程度低,一定程度上造成內部采購價格普遍較高;同時,內部供應聯絡信息獲取不便,一定程度上影響內部采購效率、增加了內部采購成本。有必要通過提升信息化管理水平提升內部采購信息的共享度和透明度,提升內部采購效益、降低成本。

        1.4招標采購的不確定風險較高

        一是外部的不確定風險。一方面,現有招標采購系統中,由于對供應商資質、信用、與公司交易關系質量等信息管理不足,一定程度上影響到招標采購對供應商選擇的主動性和對優質供應商的判斷,當經濟處在下行周期,公司資金無法跟上時,招標采購工作更是被動,甚至發生流標現象。另一方面,由于招標采購管理信息化程度低,難以對招標采購價格等歷史數據進行有效的匯總分析,難以總結分析招標采購趨勢狀態,過往的招標采購經驗難以得到有效利用,不利于規避外部風險。二是內部的不確定風險。由于信息共享度低、信息不透明,內容招標采購工作及監管工作一定程度上都存在風險環節,由于相關交易信息缺乏導致產業內部銜接不暢也一定程度上帶來經營風險。

        2招標采購監管信息化建設的必要性

        采購管理是企業規范業務流程、優化供應鏈、控制成本、提升效益的重要組成部分,也是為進一步提升該企業采購管理水平及成效,依據上述企業招標采購中面臨主要問題,本文提出建立以風險防范和效益提升為目標的招標采購監管信息系統的重要意義主要體現在以下幾個方面。

        2.1防范風險,有效提升采購工作的監管水平

        以專業的采購管理信息化系統實現采購管理流程的規范化、透明化,可以很方便地跟蹤監控采購過程,隨時查詢采購結果,并實現過程及結果信息的共享,從而有效提升對采購工作的監管力度,避免出現招投標工作存在的不規范甚至違規違紀現象,加強集團監管的能力。

        2.2優化流程,提升采購工作及其管理效率

        通過采用專業的采購管理信息化系統,采購各環節規范運作,加強對采購流程關鍵節點的控制,明確各環節責任人、限定各環節運作時間,完善采購工作及其管理工作的及時性、運作流程銜接的流暢性,從而有效提升采購工作及其管理工作效率。同時,由于信息化管理水平的提升,大大提升采購工作的運行狀態及采購結果查詢、應用的便利性,從而使采購管理工作能夠更有針對性、更加有效地在統攬全局的基礎上做好監督管理和優化提升。

        2.3加強協同,有效提升內部效益

        其一,專業的采購信息管理系統集成了集團內各企業的產品種類及價格信息,并客觀記錄和保存了內部采購的歷史資料,有助于集團內部產業鏈中各環節間生產與需求之間平衡協同,也有助于供求雙方優化采購和供應策略,提升產業間的協同效應。其二,系統內集成了集團內部各企業經營管理及網絡聯系的相關信息,使內部的網絡聯系更為便捷,為產業協同提供構建良好的管理環境,提升協同的及時性和有效性。

        第4篇

        1.1非招標采購的產品種類雜、總量大,采購管理難度比較大

        現階段很多高校的工程建設項目已經基本完成,正處于維修、擴建時期。很多高校目前的基建項目基本上都是一些零星的維修工作和少量的建設項目,這些項目的采購工作一般來說比較冗雜:維修項目涉及檢測和鑒定、施工等多個方面,這些項目通常的采購金額一般數量并不大,但是小而繁雜;很多任務比較緊急,因此通常采取非招標的形式進行采購,積少成多,小項目多導致總采購量大,管理難度很大。

        1.2非招標采購制度不完善,流程不規范

        現階段,不少的高校對于非招標采購工作并沒有形成一套科學的管理制度,對于采購的流程和操作規范也缺乏明文規定。雖然我國有專門的投標和招標管理法律,但是在實際操作中不少項目的招標決定權仍由采購的執行方掌握,存在很大的風險;法律對于非招標采購只規定了談判和詢價程序,對于審批程序卻并沒有作出明確規定,導致采購項目存在很大腐敗風險;調查顯示,目前我國的高校建設項目雖然有一些基本的招標規章制度,但是對于涉及金額少、非招標的項目卻沒有相對有效的管理辦法,采購制度不完善,導致采購環節存在很大廉政風險。

        1.3缺乏有力的監管措施

        現階段,為數不少的高校并沒有對監察工作進行明確的職能劃分和責任分配,在進行采購管理時,缺乏有效的監管手段,導致監管工作取得的成效十分有限:詢價和談判文件中會涉及采購物品的參數和工程要求等信息,但是監察工作人員受專業能力的限制無法有效識別項目管理者的特殊要求,導致審查環節無法發揮出應有的作用;采購的物品不僅要考慮成本,還要兼顧工程質量和施工要求,但是現實卻是采購信息的過于隨意;監管人員水平有限,對于基建項目的管理往往只停留在表面,專業知識的缺乏使得他們對于腐敗問題的發生并不能起到有效遏制的作用;采購時或依據以前經驗或者是經濟利益的牽扯,很多的基建工程非招標采購存在定點采購的現象,供應商相對固定。

        2加強高效基建工程非招標采購管理中風險控制的對策建議

        2.1完善非招標采購的管理體制

        由于現階段我國的高?;üこ滩少徱话闶枪芾聿块T下設采購中心負責采購或者高校招標采購中心負責采購工作兩種情況,后者的管理方式明顯更為先進。因此,管理體制的完善首先要明確高校采購中心的優勢,利用體制優勢控制采購風險;采用這種模式的要點是保證工作人員的素質,確保其人員構成的合理性,最好從基建工程和監察部門、審計部門等多個部門隨機選取人員來組成采購小組;對于成員的要求相對嚴格,一般要保證其具有專業知識基礎和廉潔作風,責任心要強。

        2.2完善高?;üこ谭钦袠瞬少彽南嚓P管理制度

        鑒于高?;üこ淘诜钦斜2少徆芾碇腥狈ν晟频闹贫戎?,現階段的高?;üこ桃胱龊蔑L險控制,就必須首先完善采購的相關管理制度,為采購管理提供制度保障。很多基建施工項目采取化整為零方式逃避招標管理,給腐敗現象的滋生提供了溫床,使得采購管理難度增大,為了改變這一狀況,就必須完善非招標采購的管理制度,從根本上解決非招標采購環節中的腐敗問題,確保高?;üこ痰慕ㄔO秩序。舉個例子來說,重慶某區在2010年頒布的非招標采購管理暫行辦法中,對于競爭性談判和詢價采購、單一來源作出了明文規定,值得借鑒和參考??偟膩碚f,針對非招標采購實施集體決策并逐級審批的管理辦法和制度,有利于避免高?;üこ痰母瘮》缸?,是加強廉政風險控制的有效舉措。

        2.3對于供應商要加強信息庫建設,并進行合理選擇

        高?;üこ滩少彶块T可以效仿省市地區的方法建立供應商的信息庫,將材料供應商分為不合格、達標、優秀等三個種類,并進行信息庫的不斷建設和完善。對于不合格的供應商,可以參照省市公布不法企業名單,堅決抵制;對于高校以前合作過的企業,要及時進行經驗結語,產品質量低劣或者企業信譽差的公司,要及時列入不合格名單,以后不再與之繼續合作;對于產品供應商要形成科學評價體系,可以通過建立采分點來實現,達標和優秀的供應商要進行客觀的評價,在采購的時候要綜合考慮高校的基建工程的實際要求和成本預算進行合理的選擇,采用最優方案。

        2.4加大監督管理力度

        實行監督管理的主要對象是采購文件和評標專家。由于采購文件的內容專業性較強,實行監督管理必須依靠專門的技術人員進行監管,確保文件中的失誤和遺漏能夠得到及時的糾正和補充,使采購文件趨于規范、合理;評標專家的構成要合理,因此最好從專家庫中進行隨機的抽取,為了確保其能夠客觀公正的評標,對于確定專家人選的過程要進行嚴格的監督管理,專家人員要做好保密工作。監督管理措施的實行有助于高?;üこ痰姆钦袠瞬少徆芾硇实奶岣?,對于避免腐敗案件的發生意義重大,是確保采購工作規范操作的重要保障,在高?;üこ痰牧L險控制中發揮著極大的作用,高校相關管理部門應加強重視。

        3結語

        第5篇

        一、建立招標采購項目管理規章制度

        沒有規矩則不成方圓,招標采購項目管理機構首先應依法建立、逐步完善規章制度,先立規章,才好按章辦事。招標采購法規體系包括相關的國家法律、行政法規、地方法規和規范性文件,按照《中華人民共和國立法法》的規定,該體系的法律、法規條款有其規律可循,可謂是一脈相承,任何招標機構的規章均受上述法規體系的制約,所以制定規章可根據本單位的實際情況,但不可逾越上述法規體系的基本規定。

        在招標采購項目管理實踐中,招標機構的規章中往往容易出現與相關法規體系相抵觸的條款,在源頭上存在管理缺陷,造成招標采購項目的爭議、質疑、投訴、流標等后果,為招標采購工作帶來難以預料的麻煩。實踐中,招標機構訂立的規章與相關法規體系相左的情況,主要出現在招標采購中涉及的時間、日期、保證金金額、專家人數比例的規定等方面。通過梳理招標采購的相關法規體系,招標采購工作相關規定因招標項目類型的不同略有差別。

        投標相關法律法規等政策性文件與行業專業資料,為依法、有序、高效地開展招標采購工作提供保障和技術支持。其中招投標相關法律法規是開展招標工作的強制性、綱要性文件,在一定時期內相對穩定,只要在日常工作中稍加留心搜集、整理即可。行業專業資料的搜集、整理、更新卻是一項長期、細致的工作,需要專人負責。

        行業專業資料收集應側重在資料內容和資料來源渠道兩個方面。資料內容包括行業專業的標準規范、發展的方向和最新動態,投標人的名錄 (包括資質、業績、信譽等 )、市場信息資料等等。

        資料來源渠道主要有:

        第一,本部門日常工作積累整理的檔案資料。

        第二,相關網站、期刊、報紙資料。

        第三,企業 (投標人)信息資料、市場價格信息資料。

        第四,行業學術交流、同行信息交流資料。

        第五,多種形式的調研學習活動的資料。

        二、加強項目后續階段管理

        獲取質優價廉的標的是招標采購管理的重要目標,但僅此不能算是項目的完善管理。按照目前的管理制度,項目招標與實施、使用是不同的組織管理,作為招標采購管理機構,在完成項目招標工作后,應由專人負跟蹤走訪項目的合同談判簽訂、實施、驗收、使用等環節,充分了解項目全過程的管理,建立每個項目運行的詳實檔案資料。后續管理對提升招標采購管理機構的整體素質、管理水平大有裨益,亦有利于陽光項目的實現。

        基礎審計和制度基礎內部審計,單純崇尚風險導向內部審計。

        做好各部門的相互協調風險導向內部審計本身是一項系統工程,要求施工企業全體員工都能充分意識到防控風險的理念,尤其是企業管理層各部門做好相互配合、相互協調工作,使風險導向內部審計真正實現為企業價值增值。從施工企業風險導向內部審計特點和實施中我們不難看出,風險導向審計涉及到施工企業各個生產經營環節包括投標報價、物資采購、合同管理、財務管理、工程施工技術、安全、質量等多個部門,這就要求內審部門具有很強的協調能力,在發現問題后能上行下達,充分與領導和各管理部門溝通,督促其自覺防控企業風險。

        項目招標采購完成后,招標采購管理機構是否應進行后續管理,如何開展后續管理,是個新課題、新問題,需要業界的思考探討,必要時還需出臺相關的法律法規的支撐。

        三、提高管理者的職業素養

        招標采購遵循公開、公平、公正的原則,也是招標采購管理者的工作原則。實現招標采購項目的目標,盡管有多重要素構成,但管理組織者、各方參與者人的因素永遠是第一要素。整個過程程序公開合法,資格、業績要求、評審標準及方法要公開、公平、公正,方能保證在合法的競爭環境下獲得質優價廉的標的。這個過程是考驗招標采購組織者對項目的充分熟悉和了解,相關法律法規的正確應用、組織規章制度的完善建立、專業知識的掌握、組織者的管理協調及職業道德水平等的綜合素質,要求招標采購管理者的職業能力、道德素養不斷提升,作為一項長期的工作。

        第6篇

        關鍵詞:管理風險;鐵路物資;招標;采購控制

        鐵路物資招標采購過程不嚴謹,會帶來許多風險隱患,特別是采購的重要物資質量,如不過關將直接影響鐵路行車安全。因此,控制物資招標采購風險,保障供應物資質量,具有非常重要的現實意義。

        1鐵路物資招標采購內部風險主要類型

        鐵路物資招標采購風險是指在鐵路物資招標采購中,因為一些不確定的突發事件,招標結果可能與預期目標出現一定程度的偏離,造成風險。由于鐵路物資招標采購會受到人為以及客觀環境等因素的影響,其在實際過程中往往會存在一定的內部風險。內部風險包括管理風險和人為風險。

        1.1管理風險

        一般的管理風險是指管理運作過程中因信息不對稱、管理不善、判斷失誤等因素影響管理的效果。招標采購過程中的管理風險,是由于招投標選擇不當、資格預審不嚴格、招標公告公開的程度不夠及評標過程不公平等原因而造成的風險。

        1.2人為風險

        人為風險主要指的是決策風險、合同風險及道德風險。決策風險包括屈從上級領導決定、忽視專家建議及人員專業水平不足,合同風險包括合同價格風險、合同條款遺漏或模糊風險、交貨拖延的風險等。

        1.3道德風險

        道德風險指招標采購管理人員責任意識淡薄、私欲膨脹等因素,致使采購行為存在侵蝕企業利益的潛在風險。

        2內部風險成因

        2.1程序不嚴格

        招標采購文件編制不夠規范,缺項、漏項較多,評標方法和評標程序不夠科學合理。編制人員沒有針對物資招標采購實際項目的特點來制定科學合適的用戶需求說明書。招標采購文件的審查制度執行不夠嚴格,如評標環節不夠完整,詢價采購沒有采購過程的記錄表等。招標采購過程存在走形式、省環節等現象。

        2.2合同管理執行不嚴肅

        一般企業合同管理都有一套制度。但現實中問題五花八門,有的合同只有采購數量而沒有明確采購金額,有的只有單價而沒有采購數量,有的尚未簽訂合同就實施招標采購等等。合同管理有章不循、執行隨意,都會給企業帶來很大的經營風險。

        2.3有意逃避招標約束

        將招標項目進行拆分,將達到強制招標的大項目分割成幾個不需要進行招標的小項目,每一個小項目金額都在強制招標額度以下,從而達到逃避招標的目的。一些站段的物資招標采購工作沒有納入到招標平臺中,在有效報價人符合相關規定的條件下多頭報價。

        3招標采購內部風險控制措施

        3.1建立健全鐵路物資采購監察制度以及內部審計制度

        遵循總公司物資采購、管理及供應相互分離的模式,建立起高效協調、權利制衡的管理機制,規范監察程序,豐富監察內容??赏ㄟ^日常監督、專項檢查、定期檢查等方式,強化內部監督與管理,使物資招標采購透明化、公開化。建立物資招標采購內部審計制度,對采購合同和內部控制進行審計,發現問題及時糾正。

        3.2規范合同簽訂及履行過程

        制定合理的評標方式,招標采購文件應說明評標標準。對項目參數復雜程度較低,近年來有過歷史采購,需要標準規范的,可采用公開招標方式。評標方式可根據實際情況選擇,公開招標可選擇經過評審的最低價法,詢價采購的競爭性談判。規范合同簽訂,主要是條款是否完整,約定是否明確,合同是否能夠按時履行,這關系到企業內部控制效果。按照相關法律要求簽訂招標采購合同,確定物資招標采購質量、價格及交貨時間等,從而準確體現物資采購需求,并定期對合同執行狀況進行評價及分析,加強合同相關檔案的建立和管理。

        3.3嚴把采購物資驗收入庫環節

        鐵路物資招標采購后,應及時進行物資驗收入庫。按照誰驗收、誰負責原則,確認供應產品是否滿足技術參數、質量及數量等方面的要求。如發現不符合采購合同的情況,或是沒有按照約定時間、約定方式供貨的,或者產品技術參數、數量等不符合要求的,驗收人員應明確違約情況及相關責任。物資驗收合格后,驗收人員應填寫驗收報告。如發現產品存在質量問題或假冒,供應商在后期的調試、維護方面存在違約等情況,應及時上報。

        3.4探索集中招標采購模式

        將各單位所需采購數量較大的物資進行匯總,進行大額度、批量招標采購。主要方式是集中訂貨、分開收貨、集中付款。集中采購是經濟發展的客觀需求,可以充分發揮批量優勢,降低采購成本,有利于制約和監督,凈化采購渠道,保證供應質量,節約社會資源,促進可持續發展。物資集中采購是與市場經濟體制相適應的采購管理模式,突出了現代信息網絡技術在采購管理過程中的應用,強制規范采購、物資驗收、貨款支付的分開管理,體現采購管理逐步實現社會化的趨勢.

        作者:王愛軍 單位:呼和浩特鐵路局物資招標采購所

        參考文獻:

        1程硯華.淺議鐵路物資招標采購內部風險控制[J].鐵路采購與物流,2015,12.

        2劉歡.關于鐵路物資招標采購質量控制管理體系的分析[J].現代國企研究,2016,4.

        第7篇

        [關鍵詞]物資采購;對標;采購管理

        [DOI]10. 13939/j. cnki. zgsc. 2016. 06. 050

        國務院國資委決定自2015年起,從中央企業采購管理體制、采購管理機制、集中采購、招標規范管理、供應商管理、采購管理基礎工作6個方面,全面開展采購管理提升對標工作。雖然經過多年探索,中國石化集團建立了集中統一、科學理性、公開透明的采購管理體系,保障了生產建設物資的安全、及時、經濟供應,但對照國務院國資委提出的采購管理專項提升對標指標,還有相當大的提升空間。

        1 選擇正確的對標目標

        國資委將物資采購過程中包含的物資采購管理體制等6個內容按照每一個評價標準分列為三個層級,分別是先進水平、良好水平、達標水平,并對每一個層級都列出了詳細的評價內容。中石化集團為進一步提高物資采購管理水平,結合本企業實際情況,最終確定要立足先進水平,使物資采購管理工作走在中央企業前列。

        先進水平是評價要素中最高層級,主要內容包括:一是要鞏固完善集中統一的物資采購管理體制;二是建立運行高效、風險可控的采購業務運行機制,公開采購率達到85%以上;三是集團化采購規模、質量和效率顯著提升,集團化采購率達到85%以上;四是規范招標,依法招標,項目招標率100%,電子招標率達到80%以上;五是供應商動態量化考核率達到95%以上,質量管控覆蓋率達到90%以上;六是信息系統功能完備,全面集成,電子化采購水平居中央企業領先水平,網上采購率達到95%以上。

        2 不斷完善物資采購管理體制

        堅持一個整體,集團上下全面實施“歸口管理,集中采購,統一儲備,統一結算”,形成科學合理的物資采購管理體制。油田企業、煉化企業、專業公司繼續鞏固集中統一的物資采購管理體制;科研院所、銷售企業必須理順物資采購管理體制,加快推進歸口管理;涉外企業要加快海外物資采購歸口管理,進一步研究制定中石化海外物資采購管理制度流程,推進海外項目電子化采購,整合海外物資供應商資源,強化海外物資采購監督。

        3 理順物資采購運行機制

        3. 1 建立科學高效的采購業務運行機制

        建立管理制度、業務流程、崗位職責三位一體的標準化采購管理制度體系,將制度流程固化到信息系統,讓崗位人員剛性執行,規范采購行為,公開采購率達到85%以上。堅決實施采購專業化分工流程化操作,按照采購業務決策、執行、監督相分離,采購過程分段制衡、自動糾偏的要求,將供應商選擇權、價格確定權與貨款支付申請權分置,實行不相容崗位的分離,加強各采購環節間相互監督制衡。

        3. 2 建立重大風險防控機制

        以采購業務流程為基礎,分析內外部環境,全面梳理和識別各業務環節存在的風險,明確責任崗位。對風險的重要程度進行評估,對其發生的可能性和影響程度進行分析,評估各項風險等級。針對存在風險的業務環節,以內部控制為基礎,結合現行管理制度完善風險應對措施,確定風險監控指標,提高風險防范能力。推進風險管理、內控管理融入日常采購業務,加強內控管理體系建設,通過內控檢查與考核,動態評估各類應對措施的有效性,跟蹤監控指標變化,做好風險預警和應對。

        3. 3 構建先進的采購管理績效考核體系

        首先要明確指標,根據不同板塊,不同規模,不同企業性質特點,按照量化、促進、引導、提升的原則,合理設計績效考核指標。其次要科學考核,要運用大量數據、云計算等手段,構建科學的績效考核模型,建立信息化績效考核體系,實現數據存儲、采集和績效考核電子化。最后要持續提升,開展績效指標的橫向對標與縱向對照,指出短板,找出落后,針對性制定改進措施,不斷提升管理水平。

        3. 4 大力推進公開采購

        不僅要依法公開招標采購,應招必招,而且依規主動開展公開招標采購,能招盡招,依法必須招標項目招標率100%。堅持公開詢價采購,推行公開競價采購,積極開展開門采購,在采購活動中,邀請生產、工程、設備、技術、審計、監察、法律等部門及用戶參與采購策略研究、供應商現場考察、重大合同商務談判、過程控制等關鍵采購環節,建立相關部門共同參與采購過程的開門采購機制。

        4 全面推進規范招標

        4. 1 大力推進招標工作標準化

        制度流程標準化,在集團公司物資采購招標投標管理委員會指導下,建立健全招標采購管理制度流程,在實際操作中持續優化完善,不斷規范招標管理。招標操作標準化,招標人和招標機構必須嚴格執行招標工作標準化的制度和流程,規范招標公告和招標文件,認真進行資格預審,按程序組織開評標,不斷規范招標操作。

        4. 2 全面推進招標工作電子化

        建立和使用電子招標平臺,招標采購實現全過程電子化操作,在網上完成公告、標書下載、招標、專家抽取、開標、評標、定標等招標操作。招標過程要公平公正,公開透明,記錄在案,永久追溯。電子招標率達到80%以上。

        4. 3 加大招標管理工作力度

        一要強化招標意識。認真遵守國家招標投標法律法規與集團公司有關規定要求,積極創造條件推進招標采購,不斷擴大集團化采購與企業自行采購物資招標比例,招標采購率達到70%。二要防控招標風險。規范招標委托,提高招標方案編制質量,科學設定評標標準及淘汰原則,避免高價低質資源中標。三要加強招標監督。完善招標監督機制,通過在線監控、現場檢查、效能監察等方式對招標工作進行全方位監督,規范招標采購。

        5 加強供應商管理與合作

        5. 1 建立健全供應商管理體系

        適應集團公司大力推進公開招標采購的需要,修訂完善供應商管理制度,并固化到供應商管理系統,實現供應商管理制度化、制度流程化、流程信息化。有序敞開供應商服務大門,將資格預審與資格后審相結合,優化供應商現場審查標準和流程,引導優秀供應商主動參與采購,最大限度滿足采購需要。

        5. 2 優化完善供應商動態量化考核

        一是優化現有供應商動態量化考核指標體系,結合供應商整體實力指標和履約情況指標,科學反映供應商的整體績效。供應商動態量化考核率達到95%以上。二是優化考核方式,企業物資供應部門、使用部門,對供應商整體實力和供應產品的質量、交貨、服務、性價比進行實時評價,提高用戶滿意度。三是根據對供應商動態量化考評結果,實施供應商星級管理,動態調整供應商星級級別。

        5. 3 加強采購質量管理

        一是建立采購質量管理體系,設立機構,配備人員,添置設備,建立制度流程,規范質量管理。二是加強供應商質量控制,從供應商原材料質量、生產質量、管理質量等方面加強質量控制,延伸管理供應商的供應商。三是要加強質量考核,按照安全供應、及時供應、經濟供應的理念,全生命周期加強質量考核,確保采購質量管控覆蓋90%以上。

        6 提高集團化采購比例和質量

        亚洲福利一区二区三区